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[判断题]

对于会计师事务所的所有员工来说,要遵守的职业道德规范是一致标准的。()

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第1题
会计师事务所应当允许员工使用社交媒体。()
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第2题
下列不属于单位内部会计监督的是()

A.财政部门的监督

B.税务部门的监督

C.会计师事务所的监督

D.会计人员对于违法收支不予办理会计业务

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第3题
以玩家年龄为依据分别匹配适合的网游,丰富了未成年人网络游戏保护的方式和手段。对于孩子来说,自己适合玩什么网游“被安排得明明白白”,玩得更安全。对家长来说,可以更明晰地评估一款网游适不适合孩子,管得更放心。“心情复杂”的,当属游戏企业。适龄提示规定的使用要求和场景,都与游戏企业直接相关。标识必须足够醒目,让玩家看得着、看得懂,对游戏企业是硬性要求,对那些靠打擦边球等手段吸引玩家的网游企业、网游产品,更是一种敲打。但这种“束缚”是必须的,因为保护未成年人是包括游戏企业在内的所有市场主体都必须遵守的规范,也是必须承担的社会责任。文中的“束缚”最可能指的是:()

A.下架不适宜未成年人的网络游戏

B.控制游戏在线时段和时长,防止未成年人沉迷

C.对网络游戏按照适合年龄进行分级并加以标识

D.下架不适宜未成年人的网络游戏

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第4题
ABC会计师事务所委派A注册会计师担任上市公司甲公司2019年度财务报表审计项目合伙人。审计项目组在审计中遇到下列事项: (1)会计师事务所与甲公司约定,如果注册会计师发表了无保留意见的审计报告,审计收费要在原本的基础上增加20%。 (2)A注册会计师在审计过程中发现甲公司与自己和朋友开立的一家公司存在直接竞争关系。 (3)甲公司为庆祝成立30周年,购买了大量商品准备赠与员工,因适逢审计项目组在被
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第5题
上市公司甲公司系ABC会计师事务所的常年审计客户。2018...

上市公司甲公司系ABC会计师事务所的常年审计客户。2018年4月1日,ABC会计师事务所与甲公司续签了2018年度财务报表审计业务约定书。XYZ会计师事务所和ABC会计师事务所使用同一品牌,共享重要的专业资源。ABC会计师事务所遇到下列与职业道德有关的事项:   (1)ABC会计师事务所委派A注册会计师担任甲公司2018年度财务报表审计项目合伙人。A注册会计师曾担任甲公司2012年度至2016年度财务报表审计项目合伙人,但未担任甲公司2017年度财务报表审计项目合伙人。   (2)2018年9月15日,甲公司收购了乙公司80%的股权,乙公司成为其控股子公司。A注册会计师自2017年1月1日起担任乙公司的独立董事,任期5年。   (3)B注册会计师系ABC会计师事务所的合伙人,与A注册会计师同处一个业务部门。2018年3月1日,8注册会计师购买了甲公司股票5 000股,每股l0元,由于尚未出售该股票,ABC会计师事务所未委派B注册会计师担任甲公司审计项目组成员。   (4)丙公司系甲公司的母公司,甲公司审计项目组成员C的妻子在丙公司担任财务总监。   (5)甲公司审计项目组成员D曾在甲公司人力资源部负责员工培训工作,于2018年2月10日离开甲公司,加入ABC会计师事务所。  要求:针对上述(1)至(5)项,逐项指出这些事项是否损害审计独立性,并简要说明理由。

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第6题
公司贷款业务中,对借款人的贷后财务监控,下列说法正确的是()

A.企业提供的财务报表如为复印件,需要公司盖章

B.企业提供的财务报表如经会计师事务所审计,不需要有完整的审计报告

C.财务报表应含有资金运用表

D.对于关键数据,主要进行纵向比较

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第7题
某大公司的会计部经理要求总经理批准一项改革计划。会计部经理:我打算把本公司会计核算所使用的良友财务软件更换为智达财务软件。总经理:良友软件不是一直用得很好吗,为什么要换?会计部经理:主要是想降低员工成本。我拿到了一个会计师协会的统计,在新雇员的财会软件培训成本上,智达软件要比良友低28%。总经理:我认为你这个理由并不够充分,你们完全可以聘请原本就会使用良友财务软件的雇员。以下哪项如果为真,最能削弱总经理的反驳?

A.现在公司的所有雇员都曾经被要求参加良友财务软件的培训。

B.当一个雇员掌握了财务会计软件的使用技能后,他们就开始不断地更换雇主。

C.有会计软件使用经验的雇员通常比没有太多经验的雇员要求更高的工资。

D.该公司雇员的平均工作效率比其竞争对手的雇员要低。

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第8题
委托搜寻中常见的委托金融机构有()。

A.投资银行

B.会计师事务所

C.经纪行

D.资产评估公司

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第9题
有权对会计师事务所所出具审计报告的程序和内容进行监督的是 ().

A.税务主管部门

B.审计机关

C.工商行政管理部门

D.财政部门

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第10题
会计师事务所诚信的内容包括()

A.鉴证业务的独立性

B.专业胜任能力

C.与利用非会计师有关的责任

D.与公共会计师业务不相容的活动

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第11题
对内部审计机构有业务指导和监督职能的是()

A.会计师事务所

B.上级主管部门

C.本单位主要负责人

D.国家审计机关

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