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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

单位应当建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度,通过(),检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节,进一步改进和加强内部控制。

A.财务监督和审计监督

B.财政监督和审计监督

C.日常监督和专项监督

D.内部监督和外部监督

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第1题
下列关于单位内部会计监督的表述中,正确的有()

A.会计机构、会计人员对违反《会计法》和国家统一的会计准则制度规定的会计事项,有权拒绝办理或者按照职权予以纠正

B.会计机构、会计人员发现会计账簿记录与实物、款项及有关资料不相符的,应当立即向单位负责人报告,请求查明原因,作出处理

C.财产清查的范围、期限和组织程序应当明确

D.各单位应当建立健全本单位内部会计监督制度

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第2题
()设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。

A.控制活动

B.对控制的监督

C.控制环境

D.信息系统与沟通

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第3题
生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患()治理制度、及时发现并消除事故隐患。

A.查验

B.排查

C.稽查

D.检查

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第4题
定期检查是指按上级部门指令组织的检查和监督,或公司、二级单位、项目部内部根据生产情况开展的临时性自查活动。()
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第5题
下列关于单位内部会计监督要求的表述中,正确的有()

A.单位负责人不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项

B.会计人员发现会计账簿记录与实物不相符的,应当立即向单位负责人报告并查明原因

C.会计人员对违反国家统一的会计制度规定的会计事项,无权拒绝办理

D.各单位应当建立健全本单位内部会计监督制度

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第6题
下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的有()。

A.注册会计师应当针对每一相关认定获取控制有效性的审计证据,以便对每一项内部控制的有效性发表意见

B.企业管理层在执行内部控制自我评价时选择测试的控制的决定不影响注册会计师的控制测试决策

C.在确定是否测试某项控制时,注册会计师应当考虑该项控制单独或连同其他控制,是否足以应对评估的某项相关认定的错报风险,而不论该项控制的分类和名称如何

D.选取关键控制需要注册会计师作出职业判断,注册会计师需要测试那些有缺陷但合理预期不会导致财务报表重大错报的控制

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第7题
《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》规定,建立健全干部选拔任用工作组织监督、民主监督机制,把()结合起来,将监督检查贯穿干部选拔任用工作全过程。

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第8题
下列属于单位建立与实施内部控制应当遵循的原则有()

A.重要性原则

B.制衡性原则

C.适应性原则

D.全面性原则

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第9题
要建立健全“四项监督”统筹衔接的具体机制制度,研究建立纪检监察机关党风政风监督部门、信访举报部门、监督检查部门、派驻纪检监察组、巡视巡察机构之间信息互通、监督互动的工作机制,实现()和监督成果共享

A.信息

B.资源

C.力量

D.手段

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第10题
下列不属于管理缺陷而造成的建筑机械事故的是()。

A.没有建立健全严格的设备管理制度

B.没有进行有效的监督检查,管理制度和各项规程不落实

C.操作人员不检查维护,不保养润滑

D.岗位责任制不落实,没有进行严格的考核

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第11题
县级以上人民政府退役军人工作主管部门应当依法指导、督促有关部门和单位做好退役安置、()、就业创业、()、褒扬激励、()等工作,监督检查退役军人保障相关法律法规和政策措施落实情况,推进解决退役军人保障工作中存在的问题。

A.畅通表达

B.教育培训

C.抚恤优待

D.拥军优属

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