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[单选题]

假设市场是充分的,企业在经营效率和财务政策不变时,同时筹集权益资本和增加借款,以下指标不会增长的是()。

A.营业收入

B.净利润

C.销售增长率

D.权益净利率

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第1题
企业应当划分会计期间,分期结算账目和编制财务会计报告。这是会计假设中的()假设。

A.会计主体

B.持续经营

C.会计分期

D.货币计量

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第2题
财务会计报告是指企业对外提供的反映企业某一特定日期()和某一会计期间经营成果、现金流量等情况的文件。

A.经营状况

B.生产情况

C.财务状况

D.市场情况

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第3题
现代治理科学认为,应该放在首位的是()。

A.提高企业的生产效率

B.提高企业的知名度

C.提高企业的抗财务风险能力

D.正确进行经营与投资决策

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第4题
下列各项中,属于市场风险的是()。

A.甲企业因汇率变化导致出口结汇减少

B.乙企业因产品设计脱离市场导致新产品销路不畅

C.丙企业连续多年资产负债率高达70%以上,且流动资产和流动负债相差无几,导致企业陷入财务困境

D.丁企业因经营管理层误判经营及竞争形势导致市场份额萎缩

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第5题
(),是企业实现可持续经营与发展的基础。

A.充分掌握市场信息

B.良好的市场机会

C.准确的市场定位

D.不断开拓的销售渠道

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第6题
企业兼并的效率理论可分为()

A.管理协同效应理论

B.多样化经营理论

C.财务协同效应理论

D.价值低估理论

E.税收优惠理论

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第7题
企业管理者进行财务分析的目的通常包括()。

A.企业的财务状况如何,是否存在收购、兼并的机会或威胁

B.企业的资产利用效率和效果如何,是否存在改善的空间

C.企业的获利能力如何,有哪些途径可以改善业绩

D.企业的整体状况和市场地位如何

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第8题
新基建客户大多是上市或拟上市公司、(),为了实现快速扩张,需要分析市场、整合资源、筛选标的,通过股权收购、并购重组等加速发展,获得经营、技术、财务等方面的协同效应,以此扩大企业业务规模,提升企业在行业中的地位,夯实企业核心竞争力

A.普通民营企业

B.高新技术企业

C.地方国资企业

D.央企

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第9题
长福公司是一家纺织品生产企业。经过多年的发展,纺织品市场接近饱和,市场竞争激烈。下列各项属于长福公司此时的经营特征的有( )。
长福公司是一家纺织品生产企业。经过多年的发展,纺织品市场接近饱和,市场竞争激烈。下列各项属于长福公司此时的经营特征的有()。

A.股利分配率高

B.经营风险低

C.财务风险高

D.股价稳定

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第10题
● 某公司主营业务是开发面向金融行业的企业内部管理信息系统,在全国主要城市市场占有率达到50%以
上,有2家实力稍弱的竞争对手。随着国家相关政策的出台,金融行业加强内部监管变得越来越重要。公司的基本情况如下:

①公司财务经营状况较好,近年来营业额和利润率逐年增长,但市场增长的趋势已经开始减缓。

②公司前期注重投资自主研发,科研实力较强,已形成自主研发队伍,能够满足研发要求,但随着行业的发展和企业内部管理信息系统本身科技含量相对有限,较小公司的同质性产品开始进入市场。

③公司产品市场主要集中在北京和上海等金融业较发达城市,供给大型机构和证劵公司内部管理使用。

④公司内部管理制度较为完善,但人员流动率较高。

假设你是这家IT公司的展露事业部经理,你需要为公司制定未来5年的发展规划。不考虑其他内外部环境因素,你认为公司在未来5年内面临的最大外部环境问题是__(56)__;你针对该公司进行了SWOT分析,正确的判断是__(57)__。在公司未来5年发展规划中__(58)__不是优先考虑的战略。

(56)

A.市场趋于饱和

B.竞争对手过于强大

C.人员流失率较高

D.行业存在垄断状况

(57)

A.企业研发能力较强,财务经营状况较好,内部管理制度较为完善属于优势

B.公司产品市场主要集中在北京、上海等金融城市,没有向二线城市扩展,可以看作是威胁

C.有2家实力稍弱的竞争对手和较小公司的同质性产品开始进入市场都属于威胁

D.国家相关政策的出台,金融行业加强内部监管变得越来越重要,这说明行业有相关政策利好消息,属于优势

(58)

A.大力开发金融行业应用软件类的高级产品或其它行业的类似产品,更好满足客户需求

B.完善内部管理机制,重点放在员工稳定和减少流失率上,特别是对于高科技研发人员的流失率需要控制

C.突出公司在专业上的优势,积极开拓二线城市市场

D.将研发管理作为根本大事来做,投资建立独立的研发中心,加大研发投资

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第11题
领导、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用高层管理者的首要职责是:

A.建立和保持组织文化

B.实施和监督由董事会设计的控制的充分性和有效性,包括那些与财务和经营信息的可靠性和完整性有关的控制

C.确保外部审计师和内部审计师监督风险管理和控制过程系统的管理

D.审核财务和经营信息的可靠性和完整性

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