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[判断题]

风险管理、审计部门在风险监测、业务审计中对涉及的员工异常行为情况予以及时预警或揭示,并提交业务部门进行排查。()

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第1题
金融机构洗钱风险自评估结果的运用包含哪些方面()?

A.调整经营策略、发布风险提示

B.完善制度流程、增强资源投入

C.加强账户管理和交易监测

D.强化名单监控

E.严格内部检查和审计等

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第2题
主动落实“三道防线”风控职责,完善“三道防线”联动运行机制,其中第一道防线负责部门为()。

A.业务经营部门

B.内控合规部

C.风险管理部门

D.纪检与审计部门

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第3题
商业银行的内部审计部门应当定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。内部审计只对业务经营部门进行。内部审计报告应当直接提交给监事会。()此题为判断题(对,错)。
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第4题
根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》(银监发〔2017〕12号),内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,可直接参与或负责内部控制涉及和经营管理的决策与执行。()
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第5题
●下面(64)不是风险审计的目标。(64)A.确定风险管理已经在项目的整个生命周期中实施B.确定项目被管

●下面(64)不是风险审计的目标。

(64)A.确定风险管理已经在项目的整个生命周期中实施

B.确定项目被管理好,风险被控制

C.协助在早期阶段鉴别项目的价值潜力的退化

D.确保被识别的和相当有威胁的每一个风险都有计算的预期值

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第6题
下列审计程序中,注册会计师应当初步了解审计业务环境的是()

A.实施控制测试

B.计划审计工作

C.按受业务委托

D.实施风险评估程

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第7题
在内部控制中,从财务会计向管理会计迈进的阶段是:()

A.内控评价与内部审计

B.内部牵制

C.恪守法案

D.风险管理

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第8题
在处理已识别的风险及其根源时,(50)用来检查并记录风险应对策略的效果以及风险管理过程的效果。

A.风险再评估

B.风险审计

C.预留管理

D.偏差和趋势分析

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第9题
● 在处理已识别的风险及其根源时,(50)用来检查并记录风险应对策略的效果以及风险管理过程的效果。

(50)

A.风险再评估

B.风险审计

C.预留管理

D.偏差和趋势分析

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第10题
贵公司的高层管理人员对AWS中的风险审计的管理和合规非常紧张。 您应该启用哪些服务并告知高层管理人员?()

A.CloudAudit

B. CloudTrail

C. CloudCompliance

D. CloudWatch

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第11题
下列关于国内内部审计准则表述中,对的有()。

A.国内内部审计准则由基本准则、职业道德规范和详细准则构成

B.国内内部审计基本准则由普通准则、作业准则和报告准则构成

C.国内内部审计基本准则中普通准则对内部审计风险辨认和评估进

D.绩效审计详细准则属于国内内部审计详细准则中业务类准则

E.审计抽样详细准则属于国内内部审计详细准则中作业类准则

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