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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

审计是由专职机构和人员,对被审计单位的财务收支及其他经济活动的()进行审查和评价的独立性经济监督活动。

A.合法性

B.真实性

C.效益性

D.独立性

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第1题
如果审计人员只需要测试控制在特殊时点的运行是否有效,则只需取得上述时点的审计证据。如对被审单位期末存货品种、数量等盘点工作执行控制测试。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题
与被反映人谈话,按照干部管理权限进行。总行管理干部中的正职人员,由()谈;副职人员,由总行纪委书记谈,也可以委托总行纪委副书记谈、或者委托所在一级分行(包括总行部门、海外机构、培训中心、直属中心、审计条线、子公司,下同)主要负责人谈,也可以由总行纪委书记与一级分行主要负责人一起谈。

A.总行纪委书记

B.委托总行纪委副书记

C.总行纪委书记

D.由总行党委书记与纪委书记一起谈

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第3题
审计师在执行财务报表审计业务时,应当对被审计单位是否具有持续经营能力和管理层做出应对计划的可实现程度做出保证。()
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第4题
一般会计人员在办理交接手续时,由()监交

A.单位的会计人员

B.单位的会计机构负责人

C.单位的审计主管

D.单位负责人

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第5题
对被审计单位针对现金盘点的相关内部控制,注册会计师可以实施的控制测试有()。

A.检查相关差异调节项是否经批准后进行的会计处理

B.检查现金盘点表中记录的现金盘点余额是否与实际盘点金额保持一致

C.观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行

D.检查是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核

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第6题
被审计单位的某产品毛利大幅度下降,审计人员调查了解毛利下降原因,首先应()。

A.分析废品损失及材料耗用

B.检查生产记录及成本预算

C.营业收入明细账与原始凭证核对

D.分析产品成本构成并与前期成本比较

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第7题
()设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。

A.控制活动

B.对控制的监督

C.控制环境

D.信息系统与沟通

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第8题
COBIT{Control Objectives for Information and related Technology)是目前国际上通用信息系统审
计的标准,由信息系统审计与控制协会1996年公布。是一个在国际上公认的、权威的安全与信息技术管理和控制的标准 e 该标准对 IT 资源进行了相关定义, 下面()不属于标准中定义的 IT 资源。

A.数据B.应用系统C.设备和人员D.基线配置

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第9题
如果认为错报时由于舞弊或可能由于舞弊导致的,即使错报金额对财务报表影响并不重大,注册会计师仍应考虑错报涉及的人员在被审计单位中的职位。()
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第10题
下列不能充当审计主体的是()

A.国家审计机关

B.部门、单位内部审计机构

C.社会审计线

D.财务报表

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第11题
对于发出原材料这项业务活动,被审计单位设计的以下内部控制,存在缺陷的有() 。

A.领料单应当预先连续编号,可以一料一单,也可以多料一单

B.领料单应当一式两联,一联留仓库,一联交领料部门

C.仓库管理员应当把领料单编号、领用数量、领用规格输入计算机信息系统,经仓储经理审批后登记入账

D.期末仓库对原材料进行盘点,会计部门进行复盘,对于所发现的差异,由仓储经理、生产经理复核后调整入账

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