首页 > 计算机等级考试
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

我国《企业内部控制基本规范》提出,建立与实施内部控制应当遵循原则有()。

A.全面性

B.重要性

C.制衡性

D.适应性

E.成本效益原则

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“我国《企业内部控制基本规范》提出,建立与实施内部控制应当遵循…”相关的问题
第1题
甲公司在加强风险管理过程中采取了下列做法,其中符合我国《企业内部控制基本规范》关于信息与沟通要素要求的有()。

A.加强法制教育,建立健全法律顾问制度和重大法律纠纷案件备案制度

B.建立反舞弊机制,坚持惩防并举、重在预防的原则

C.建立举报投诉制度和举报人保护制度

D.建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制

点击查看答案
第2题
龙城基金投资公司为规范经营,加强法制教育,在公司内部建立了健全的法律顾问制度和重大法律纠纷
案件备案制度。为确保突发事件得到及时妥善处理,在其原有重大风险预警机制的基础上,进一步建立突发事件应急处理机制,明确风险预警标准,规范处置程序。根据我国《企业内部控制基本规范》,该公司的上述做法涉及的内部控制要素有()。

A.风险评估

B.内部环境

C.信息与沟通

D.控制活动

点击查看答案
第3题
根据基本规范,对企业办理具体业务与事项从内部控制角度做出具体规定的是()。

A.《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)

B.《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)

C.《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)

D.《企业内部控制规范——基本规范》

点击查看答案
第4题
根据我国《企业内部控制基本规范》,反舞弊机制属于内部控制要素中的()。

A.风险评估

B.控制活动

C.内部监督

D.信息与沟通

点击查看答案
第5题
甲公司为加强风险管理制定并实施了下列内部控制制度,其中符合我国《企业内部控制基本规范》关于内部环境要素要求的有()。

A.加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性

B.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施

C.在董事会下设立审计委员会

D.编制内部管理手册,使高级管理人员掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况

点击查看答案
第6题
根据基本规定,规范会计师事务所对企业管理层所做的内部控制自我评价报告进行审计工作的是()。

A.《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)

B.《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)

C.《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)

D.《企业内部控制规范——基本规范》

点击查看答案
第7题
《企业内部控制基本规范》及其配套指引的适用范围是大中型企业。()
点击查看答案
第8题
在适用于大中型企业的内部控制规范体系中,属于总的纲领的是()。

A.企业内部控制应用指引

B.企业内部控制基本规范

C.企业内部控制评价指引

D.企业内部控制审计指引

点击查看答案
第9题
海星保险公司一直很重视内部控制,全面系统持续地收集相关信息,准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险,确定相应的风险承受度,并且根据内部控制目标,结合风险应对策略,综合运用控制措施,对各种业务和事项实施有效控制。根据我国《企业内部控制基本规范》,该公司的上述做法涉及的内部控制要素有()。

A.内部环境

B.风险评估

C.信息与沟通

D.控制活动

点击查看答案
第10题
根据《企业内部控制基本规范》的规定,内部控制原则包括()。

A.全面性原则

B.制衡性原则

C.重要性原则

D.成本效益原则

点击查看答案
第11题
根据《企业内部控制基本规范》的规定,不属于风险应对策略的是()。

A.风险降低

B.风险对冲

C.风险承受

D.风险分担

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改