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[单选题]

公司内部控制手册规定,下列属于内部控制重要缺陷的是()。

A.内部审计机构对内部控制的监督无效

B.财务不相容岗位未实行有效分离,且不存在相应的补偿性控制

C.审计委员会议事规则不明确

D.虽有补偿性控制,关键业务领域不相容岗位未实现有效分离

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第1题
根据公司内部控制手册,()开展内部控制测试。

A.每季度

B.每半年

C.每年

D.每月

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第2题
某药业公司规定只有董事长和总经理两把钥匙同时开启,才能打开内置产品秘方的保险柜,此项措施属于内部控制中的()

A.实物控制

B.控制环境

C.信息处理控制

D.业绩评价控制

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第3题
下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的有()。

A.注册会计师应当针对每一相关认定获取控制有效性的审计证据,以便对每一项内部控制的有效性发表意见

B.企业管理层在执行内部控制自我评价时选择测试的控制的决定不影响注册会计师的控制测试决策

C.在确定是否测试某项控制时,注册会计师应当考虑该项控制单独或连同其他控制,是否足以应对评估的某项相关认定的错报风险,而不论该项控制的分类和名称如何

D.选取关键控制需要注册会计师作出职业判断,注册会计师需要测试那些有缺陷但合理预期不会导致财务报表重大错报的控制

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第4题
下列属于单位建立与实施内部控制应当遵循的原则有()

A.重要性原则

B.制衡性原则

C.适应性原则

D.全面性原则

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第5题
()是指某一账户或交易类别单独或连同其他账户、交易时产生错漏报,而未能被内部控制防止、发现或纠正的可能性。

A.固有风险

B.重大错报风险

C.经营风险

D.控制风险

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第6题
同一 BSC控制区内不同小区间的切换属于()。 A.MSC内部切换 B.BSC间的切换 C.MSC间的切换 D.

同一 BSC控制区内不同小区间的切换属于()。

A.MSC内部切换 B.BSC间的切换 C.MSC间的切换 D.更软切换

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第7题
是否建立存货的定期盘点和对账制度属于()的内容。

A.存货采购程序

B.存货存储审计

C.存货发出审计

D.检查存货内部控制有效性

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第8题
存货循环中,下列哪个程序一般不用于了解内部控制而用在内部控制测试中?()

A.检查

B.观察

C.询问

D.重新执行

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第9题
下列各项中,不属于一般单位实施内部控制应遵循的原则是()

A.全面性原则

B.制衡性原则

C.成本效益原则

D.预算控制原则

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第10题
企业集团与一般公司相比的复杂性体现在()。

A.公司内成员企业相互关系的复杂性

B.公司内成员企业产权关系的复杂性

C.集团公司内部成员企业相互间连接纽带的复杂性

D.协调和控制的复杂性

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第11题
下列情形可能表明内部控制存在重大缺陷的有()。

A.被审计单位管理层串通舞弊

B.被审计单位内部控制未执行

C.控制环境薄弱

D.被审计单位管理层修订了原来有效但已不适应经济环境变化的控制措施

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