以下说法错误的是()
A.经办柜员收付现金时,必须在有效监控和客户视线范围内进行,一笔款项未收妥前,不得中途离岗
B.经办柜员必须核对现金实物与系统账务是否相符,禁止挪用库款,禁止白条抵库
C.经办柜员收付规定金额以上大额现金,必须换人复核
D.经办柜员办理现金出纳业务采取自办自复的方法,在业务风险上实现双人负责制
D、经办柜员办理现金出纳业务采取自办自复的方法,在业务风险上实现双人负责制
A.经办柜员收付现金时,必须在有效监控和客户视线范围内进行,一笔款项未收妥前,不得中途离岗
B.经办柜员必须核对现金实物与系统账务是否相符,禁止挪用库款,禁止白条抵库
C.经办柜员收付规定金额以上大额现金,必须换人复核
D.经办柜员办理现金出纳业务采取自办自复的方法,在业务风险上实现双人负责制
D、经办柜员办理现金出纳业务采取自办自复的方法,在业务风险上实现双人负责制
A.根据客户送交的人民币损坏程度,告知客户残损券兑换比例
B.特殊残缺污损人民币兑换工作按照《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》要求执行。
C.对半额兑付的残损人民币必须当客户面加盖带有本行行名的“半额”戳记
D.根据兑换标准,配付兑出的钞币,对超过柜员付现限额的,必须换人授权复核。
A.通过“03037贴现票据”科目进行表外核算
B.记账员登记《重要空白凭证、有价单证及其他有价值品保管使用登记簿》
C.柜员每日检查贴现底卡,于到期前匡算邮程,将贴现票据出库,提前交托收人员办理委托收款
D.贴现票据经主管行长审批,可作为特殊物品入库保管
A.收入现金应当面点清,一笔一清
B.收入现金时不得将几笔款项混收,收妥后通过核心业务
C.系统记账记账完成后,在凭证正面加盖经办员名章及“业务清讫章”
D.办理现金收款业务,可以向客户交付未经计算机打印现金交款回单
A.客户持身份证件及银行卡到我行,按活动规则填写《华卡活动需求单》。
B.经办柜员填制特种转账借贷方传票交运营经理复核签批,将款项从客户的银行卡中扣取到对应暂记户。
C.扣收款项后,经办柜员从现金箱领出相应面值提货凭证,登记《重要空白凭证及代保管品使用登记簿》,并交客户在登记簿“领用人”栏签收。
D.经办柜员将不同面值提货凭证分面登记《重要空白凭证及代保管品使用登记簿》,记录代保管品的收入、付出及结余情况。
A.临柜期间,家人持员工账户到员工柜台办理业务是不允许的,这样会触犯自办业务禁止规定
B.柜员在业务操作过程,发现计算机打印的各类凭证上代理人姓名录入有误,可以采取手工更改并由经办人和现场经理双人盖章方式纠正
C.严禁任何人员营业终了未经批准单人加班
D.员工临时有事可以不办理现金、空白重要凭证、重要物品、有价单证及业务用章的交接或入保险箱(柜)保管手续,即自行离岗下班
E.为了揽存,在领导的同意下可以为客户开立匿名、假名账户
A.助农取款服务点核对业务交易单打印的内容和助农取款登记薄登记内容是否正确,核对无误后交客户签名确认
B.收单农合机构审核取款银行卡信息、取款金额与助农取款登记簿信息是否正确,核对无误后交助农取款服务点负责人确认
C.核对回单打印的内容与客户实际办理的要素等是否相符,核对无误后经办柜员在回单上加盖个人私章
D.通过“[001045]无折转客户账”交易查询确认交易结果
E.打印挂账凭证,挂账凭证第一联作专夹保存,第二联作往账复核的附件
A.投资者携带借记卡或活折至柜台办理,
B.柜员核心帐务系统交易成功后打印记账凭证、私人业务受理书,
C.柜员在各联上加盖经办章和业务受理章,
D.投资者必须在允许提前兑取时段至柜台办理业务。