首页 > 计算机等级考试
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理当局的请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术领域实施审计这项审计业务属于内部审计部门的职责管理当局已表示,因为涉及高水平的风险,希望在近期尽快开展该项业务首席审计执行官如下反映中违反了《标准》?

A.与管理当局讨论向外部寻求该复杂领域审计服务的可能性

B.与管理当局讨论该项审计业务的时限,以确定是否有充分时间去增长适当的相关知识

C.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务

D.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上开展工作

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理当局的…”相关的问题
第1题
一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反映中哪项违反了《标准》?

A.与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识

B.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作

C.与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性

D.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务

点击查看答案
第2题
以下()的组合最适合参加审计结束会议。

A.负责的内部审计师、熟悉运营细节并有权采取纠正措施的管理层的代表

B.首席审计执行官与负责所审核活动或部门的管理人员

C.在现场工作的助理内部审计师、日常负责所审核活动或部门的工作人员

D.在现场工作的助理内部审计师与负责所审核活动或部门的管理人员

点击查看答案
第3题
商业银行内部审计部门应根据业务的性质、规模和复杂程度,对相关系统及其控制的适当性和有效性
点击查看答案
第4题
以下情况不违反《职业道德规范》的有()。
A.作为一名首席审计执行官,对如何处理你与业务客户管理当局就某一非常敏感的审计领域中的审计发现和建议违法达成一致感到困惑,由此你与IIA本地分会工作中认识的一位资深审计首席执行官探讨了审计发现和你提出的审计建议的具体内容

B.在研究并制定了年度审计计划后,公司的审计章程要求作为首席审计执行官的你将这份计划提交审计委员会,征求他的意见并征得它的批准

C.你的审计经理从你的审计报告中删除了你认为最重要的发现和建议,你已表示过反对这种做法,并解释说你知道报告中的情况确实存在,尽管你承认,从技术上讲,缺乏足够的证据来支持审计发现,但是管理当局不能对这些情况加以解释,而你的审计发现时唯一合理的结论

D.由于你所在的审计部门缺乏某一特定领域的技能和知识,首席审计执行官寻求了一位专家的帮助。作为审计经理,你要求对该专家完成任务的方法进行审查,你对于被审查领域具有丰富知识但仍不愿意接受这一任务,因为你缺少判断专家结论有效性的专业知识

点击查看答案
第5题
审计委员会最有可能参与以下哪一事项的审批?

A.审计工作日程安排

B.内部审计报告中的审计观察结果和建议

C.首席审计执行官的任命

D.审计职员的晋升和加薪

点击查看答案
第6题
首席审计执行官评估和报告控制程序的职责包括:

A.保持组织的治理过程

B.与管理高层和审计委员会就内部控制的年度判断意见进行沟通

C.监督内部控制流程的建立

D.仅在内部审计活动的基础上做出个别的评估

点击查看答案
第7题
内部审计师在审计过程中应保持客观性。假设某首席审计执行官收到一笔年度奖金作为个人报酬的一部分,那么在什么情况下,这种奖金会损害首席审计执行官的客观性?()

A.该奖金是由董事会或其所属的薪金管理委员会支付的

B.该奖金是根据审计结果所收回的或预期节约的金额确定的

C.内部审计工作范围更注重审查内部控制而非账户余额

D.以上三项都会

点击查看答案
第8题
在开展初步调查之前,首席审计执行官将一份备忘录和调查问卷发送给被审计部门的监督人员。这一程序最可能引发的结果是什么?

A.这是一种不经济的获取信息的方式

B.这种做法只对审计遥远的地点有用

C.使被审计部门的监督人员卷入审计工作

D.造成对该项审计业务的恐慌

点击查看答案
第9题
在计划对应收账款的内部控制实施审计时,首席审计执行官索取并得到了外部审计人员的函证。在审查这些工作底稿时,他注意到外部内部审计师使用肯定性函证,这是因为()。

A.运货和开票的内部控制薄弱

B.外部审计人员怀疑账户余额中有错误和违规

C.许多账户余额较大

D.内部控制强,且所涉及的许多账户余额都很小

点击查看答案
第10题
顺查法可适用于()。

A.规模较小,业务量少的审计项目

B.内部控制制度较差的审计项目

C.规模较大,业务量较大的审计项目

D.重要的审计事项

点击查看答案
第11题
首席执行官必须对遵从SOX法案增强内部控制有效性的行动负责,下列哪一选项是不正确的()

A.首席执行官通常需要协调和领导以确保SOX法案合规性的总体努力

B.委派首席内部审计官完成公司层面的合规性检查职责

C.首席执行官通常需要各部门帮助以确保遵从SOX法案

D.首席执行官签署内控评价报告自行确保遵从SOX法案

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改