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[多选题]

审计人员在审计实施过程中,应当持续评价审计证据的()。

A.适当性

B.可靠性

C.充分性

D.相关性

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第1题
审计人员实施审计时,应当持续关注已作出的重要性判断和对存在重要问题可能性的评估是否恰当,及时作出修正,并调整审计应对措施。审计应对措施包括()。

A.评估对信息系统的依赖程度,确定是否及如何检查相关信息系统的有效性、安全性

B.确定执行的审计人员和审计时间

C.评估对内控制度的依赖程度,确定是否及任何测试相关内控制度的有效性

D.确定主要审计步骤和方法

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第2题
在对被审计单位实施审计过程中,根据被审单位内部控制制度健全与否,确定采用局部审计或全部审计,抽查法或详查法,这体现了审计方法选用()

A.要适应审计的目的

B.要与被审计单位的具体条件和实际需要相适应

C.要适合审计人员能力

D.要与审计方式或审计工作的地点相适应

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第3题
单位应当建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度,通过(),检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节,进一步改进和加强内部控制。

A.财务监督和审计监督

B.财政监督和审计监督

C.日常监督和专项监督

D.内部监督和外部监督

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第4题
在确定期初余额的审记程序时,审计人员应当考虑下列因素()。

A.上期选用的会计政策

B.上期会计报表是否经过其他审计机构审计

C.期初余额对本期会计报表影响程度

D.会计报表项目在本期会计报表中被错报,漏报的风险

E.会计报表项目的性质

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第5题
在计划对应收账款的内部控制实施审计时,首席审计执行官索取并得到了外部审计人员的函证。在审查这些工作底稿时,他注意到外部内部审计师使用肯定性函证,这是因为()。

A.运货和开票的内部控制薄弱

B.外部审计人员怀疑账户余额中有错误和违规

C.许多账户余额较大

D.内部控制强,且所涉及的许多账户余额都很小

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第6题
在确定审计工作底稿的格式时,注册会计师应当考虑()因素。

A.实施审计程序的性质

B.实施审计程序的时间

C.实施审计程序的范围

D.执行审计程序的人员

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第7题
注册会计师在判断是否需要实施“延伸检查”程序及如何实施时,应当根据审计准则的规定,并考虑在审计现场的助理人员在该场景下通常会作出的合理职业。()
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第8题
被审单位银行存款日记账与银行对账单不符,审计人员应当执行的程序是()。

A.向银行询证

B.试算银行存款日记账余额

C.审查银行存款余额调节表

D.审查银行存款往来款项有无漏记

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第9题
审计人员在执业过程中发现其无法胜任此项工作,其应当()。

A.出具保留意见的审计报告

B.出具拒绝发表意见的审计报告

C.请求会计师事务所改派其他审计人员

D.依赖客户职员的才能

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第10题
A注册会计师负责审计甲公司20*8年度财务报表。在考虑与治理层沟通时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。下列各项中, 注册会计师应当与被审计单位治理层沟通的有()。

A.注册会计师对被审计单位会计实务重大方面的质量的看法

B.注册会计师在审计过程中识别出的值得关注的内部控制缺陷

C.注册会计师与财务报表审计相关的责任

D.被审计单位管理层拒绝对其持续经营能力进行评估

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第11题
审计抽样时审计人员在进行审计时,从被审计对象总体中抽出一部分项目进行审计,从而得出结论的方法。()
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