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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

内部审计机构应当根据(),组成审计组并实施审计。

A.年度审计要求

B.年度经济责任审计计划

C.季度审计需求

D.以往审计制度

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第1题
内部审计机构根据年度审计计划确定审计项目,并根据审计项目组成审计组实施审计。审计组成员不得少于()人。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第2题
内部审计机构应当组成复查工作小组,并要求原审计组人员回避,自收到申诉之日起()日内提出复查意见,报向本公司(单位)主要行政负责人及本级党委(党组)主要负责人批准后,作出复查决定。复查决定为最终决定。

A.90

B.80

C.70

D.50

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第3题
根据《福建省内部审计工作规定》的要求,以下哪种说法是不正确的:()

A.单位应当依照有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度

B.单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立履行职责,任何单位和个人不得打击报复

C.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当随时划拨

D.对忠于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部审计人员,由所在单位予以表彰

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第4题
以下针对内部审计机构的设置,说法不正确的是()。

A.内部审计机构在本单位党组织、董事会(或主要负责人)的直接领导下开展内部审计工作

B.重大违纪违法问题线索,内部审计机构在向本单位党组织、董事会(或主要负责人)以及上一级单位的内部审计机构报告

C.国有企业应当建立总审计师制度,总审计师协助党组织、董事会(或主要负责人)开展内部审计工作

D.内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务

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第5题
2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到如下内部控制,其中违反内部控制要求的有()

A.采购部门负责采购合同的签订和审批

B.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件

C.各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单

D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放

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第6题
2012 年 3 月,某审计组对甲公司 2011 年度财务收支情况进行了审计。审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到如下内部控制,其中违反内部控制要求的有()

A.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件

B.各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单

C.采购部门负责采购合同的签订和审批

D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放

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第7题
2012 年 3 月,某审计组对甲公司 2011 年度财务收支情况进行了审计。审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到如下内部控制,其中违反内部控制要求的有()

A.采购部门负责采购合同的签订和审批

B.各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单

C.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件

D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放

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第8题
下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当经上级机构内部审计部门同意,。()
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第9题
工程审计应当由独立的审计机构以及该机构所派遣的审计人员进行,其中这些机构包括()。

A.国家审计机关

B.企事业单位内部审计机构

C.社会公益组织

D.社会审计机构

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第10题
《湖南省内部审计办法》规定,被审计单位或者被审计对象应当自收到审计报告、审计决定之日起()日内向内部审计机构报告审计决定执行情况。

A.10日

B.20日

C.30日

D.40日

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第11题
商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统垂直管理。下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由上一级内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由()负责。

A.监事会

B.董事会

C.股东大会

D.监事会或董事会

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